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风险控制岗工作细则

来源:二三娱乐
风险控制岗工作细则

一、 初审进件协议。

见表《审件、撤机流程明细》

二、 安装通知单。

银行下发商户清单后,根据商户账号在交行进件表里查找对应商户制作。核对扣率,商 户名和安装台数是否一致。制作完成,统计台数,仔细检查后发邮件给市场助理、业务助理、库管、业务主管、调度、财务、人力主管,抄送给总经理、分管副总。调度安排投放人员拿机器去银行下密钥。

三、风险调单。

银行风控调单,一般要求在5个工作日内必须回复。主管会在当日以邮件的形式

发送给我。我会根据商户编号,将商户名称商户地址、联系人、联系电话和对应的客户经理的信息填充进去,然后发给市场主管,抄送给业务主管,还有分管副总。市场部门来安排实体签购单调单工作,然后对收回的单据做相应的整理工作。

四、撤机通知单。

见表《审件、撤机流程细则》

五、商户资料入档。

协议书杉德联跟商户联待银行退还我司后,按照进件协议编号每200份存入资料盒中, 盒上表明号段,便于查找;特约商户安装POS设备协议书将商户盖章后的杉德联交还我司 ,按照进件协议编号每200份存入资料盒中,盒上百名明确号段,便于查找;每月5日前将所有商户进件资料文件刻盘保存,一式两份。

六、签购单据的存档。

收到商户签购单,按终端号装袋保存,资料袋上注明该签购单的商户名称、商户编号、终端号,月份、交易笔数及实际收到签购单笔数,注明是签购单原件、复印件或者是传真件;对于热敏材质的签购单,定期(3-6个月)复印存档。

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