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财务信息自查报告

来源:二三娱乐

  一、引言

  根据我国相关文件的要求,我们单位在2023内进行了财务信息自查工作。通过这次自查,我们旨在加强财务管理,提高财务信息质量,防止和纠正财务信息失真问题,确保财务工作的真实性和合规性。以下是本次自查工作的报告。

  二、财务收支情况

  在财务工作过程中,我们单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。我们根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。在安排支出时,我们分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

  三、单位内部控制制度建立和执行情况

  我们单位根据工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。通过自查,我们单位资金使用情况无违规现象。

  四、存在问题

  此次自查过程中,我们单位会计未取得会计从业资格证,财务公示有时未按时公布,个别学校存在欠款。在今后的工作中,我们将进一步完善这方面的制度,对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行,求真务实地将学校财务工作抓好请放心。

  五、结语

  通过本次财务信息自查工作,我们单位发现了一些问题和不足,但同时也看到了我们的努力和成果。我们将以此为契机,进一步完善财务管理制度,提高财务信息质量,确保财务工作的真实性和合规性,为我校的财务管理工作提供有力保障。

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